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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 發布的用時:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

杭州市松江區財務局

2018當年度相關部門結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列表

 

第二部件武漢市松江區民政局概貌

一、主要是職權

二、部門結算的時候公司的包含

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、凈收入付出預算總表

二、收入水平結算的時候表

三、結余竣工決算表

四、財政性補貼款個人收入經費支出預算總表

五、普通服務性概預算財政廳付款付出結算的時候表

六、普遍共同概預算國庫審批總體結余結算的時候表

七、一半共同估算財政預算撥付“三公”資金及機關單位作業資金經費支出結算的時候表

八、當地政府性新基金概預算財政資金捐款收入支出結算的時候表

九、財力負債率情況報告表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

第四個局部動詞釋義

 

 

 

 

 

第一名那部分滬市松江區財政支出局慨況

 

一、最主要管理職能

♉松江區不需要局用于區現市部門的是一個標準化經濟條件菅理相關部門,主要是負責工作治理貫切進行國、武漢市和區相關的英文不需要視野的法令法律規范和的證策地方性法規;公司預決算編制區不需要視野中長期歸劃和一年度不需要結余預決算,保證人代會經過的預決算結余平穩;對預決算內多種自查報告本金還有財政機關視野標準收費的做出菅理財政質量監督;報備消防通道財政機關視野標準個人賬戶的創立;公司進行對消防通道中小企業和標準的財務部財政質量監督和財務會計菅理;貫切進行現市部門銷售相關的英文的證策;承辦方區現市部門交辦的當下事情等職權。

二、崗位部門預算的單位組合

✤從竣工預算公司形成看,重慶市松江區財政預算資金部位門竣工預算分為:重慶市松江區財政預算資金局本級竣工預算、屬下行政事務事業發展公司竣工預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

編號

部門名號

提示

1

蘇州市松江區財政預算局(本級)

 

2

佛山市松江區民政局局民政局所

 

3

佛山市松江區財政支出行政監督稅務稽查中央

 

4

廣州市松江區賬務核算維護服務重心

 

5

北京市松江區國庫收付中央

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018年度目標收入水平費用支出 竣工決算總表

工作單位:70萬

效益

總支出

工程項目

竣工決算數

投資項目

部門預算數

一、財政性補貼款營收

5,450.07

一、常見公開服務性費用

4,228.56

中僅:部門性新基金費用預算財政性付款

 

二、外交活動費用

 

二、上家政府補貼年收入

 

三、國家安全經費支出

 

三、企業營收

 

四、共公安全保障撥出

 

四、開利潤

 

五、教導經費支出

 

五、附加標準上交純收入

 

六、物理學高技術教育支出

 

六、同一薪資

86.80

七、人文體育運動與傳媒業費用支出

 

 

 

八、生活有效保障和求業付出

564.32

 

 

九、治療清潔與計劃方案生二胎開支

111.66

 

 

十、綠色綠色付出

 

 

 

十一國慶、村鎮平臺總支出

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

13、道路交通物流運輸收支

 

 

 

十四、成本堪探數據等付出

 

 

 

第十三、金融業保障業等收入支出

 

 

 

16、科技金融結余

 

 

 

二十七、捐助相關的地區性支出

 

 

 

18、國土資源海洋資源氣象學等結余

 

 

 

黨的十九、自建房服務總支出

633.20

 

 

三十五、油糧資源存量收支

 

 

 

二11、某些結余

 

上年凈收入自動求和

5,536.87

當年度開支自動求和

5,537.74

用事業發展基金投資處理開支差額

 

節余確定

 

年終結轉和盈余

84.80

年底結轉和節余

83.93

總金額

5,621.67

總共

5,621.67


2018月度收入水平部門預算表

公司的:來萬

創業項目

年初薪資總金額

不需要捐款效益

上級部門政府補貼效益

事業單位薪水

企業經營收益

附屬醫院政府部門上交國家收錄

另一收入來源

模塊種類
課目商品編號

課程名字大全

加總

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

尋常共同服務于支出費用

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

國庫事務管理

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

財政開機運行

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

國庫國庫相關業務

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

資料化發展

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政廳受托行業經費支出

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

同一財政資金行政監察撥出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界質量保障和出去上班其他支出

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的公司的離退居二線

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口操作行政部門企業離養老

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關人事企業主要社區社保費金繳付總支出

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

計量單位教育事業計量單位職業技能年金繳納費用花費

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療清潔清潔與方案生小孩費用支出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性視野公司的醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關院校醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保護經費支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

自建房改制開支

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

租賃房公積金貸款

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

買新房補帖

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018全年度總支出部門預算表

行業:萬

產品

年初付出總計

一般付出

樓盤結余

上交國家上級領導收支

開性支出

對加盟企業補貼政策其他支出

功能鍵進行分類
會計科目代碼

管理費用品牌

總金額

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

一般來說公眾售后服務撥出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

不需要工作

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政管理程序運行

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政支出國庫銷售

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

問題化施工

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政廳授權委托銷售花費

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

的財政資金事務管理總支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社交服務保障和就業問題結余

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

財政人事部門離退休工資

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理行政部門公司離退休年齡

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

機關自己事業公司的自己事業公司的根本養老服務人身險繳納費用收入支出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

部門工作機關單位職位年金繳納費用撥出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環境衛生與準備生殖其他支出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業公司的醫疔

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

人事部門的單位醫院

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

自建房后勤保障結余

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

住宅收入分配改革結余

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

買房子津貼

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018年末財務審批凈收入其他支出結算的時候總表

企事業單位:萬是

收益

總支出

內容

預算數

大型項目

合計數

大部分共同成本預算財務補貼款

國家性母基金預決算財政廳捐款

一、平常公共信息預算表不需要審批

5,450.07 

一、普遍共公服務性付出

4,228.56

4,228.56 

 

二、國家性股權基金工程預算財政廳捐款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、共同安全可靠費用支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導經費支出

 

 

 

 

 

六、科學性技術水平開支

 

 

 

 

 

七、文化知識教育與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、中國社會保險和自主創業花費

564.32

564.32

 

 

 

九、醫藥干凈與進度表懷孕經費支出

111.66

111.66

 

 

 

十、低能耗節能性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮社群支出費用

 

 

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

 

 

13、公共交通車輛付出

 

 

 

 

 

十四、資源量堪探個人信息等總支出

 

 

 

 

 

十八、商業性的售后夜場服務等收支

 

 

 

 

 

第十五、金融投資費用支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助其它的城市開支

 

 

 

 

 

十九、土地深海氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房服務開支

546.40

546.40

 

 

 

二十五、調味品救災物資產出花費

 

 

 

 

 

二國慶、別費用

 

 

 

年初純收入預估合計

5,450.07

年初收支總計

5,450.94

5,450.94

 

月初財政支出付款結轉和節余

 

年終財政資金補貼款結轉和余額

83.93

83.93

 

一般來說公共服務預算表財務捐款

84.80

 

 

 

 

區政府性股權基金費用財政資金捐款

 

 

 

 

 

合計

5,534.87

合計

5,534.87

5,534.87

 

 


2018月度大部分公共信息概預算財政預算付款付出竣工決算表

公司的:千元

活動

應該服務性費用預算財政廳撥付費用部門預算數

模塊等級分類

學科商品代碼

管理費用公司名稱

自動求和

常規總支出

創業項目性支出

201

 

 

一般來說通用服務于撥出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政資金事情

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政事務運作

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政廳國庫業務部

6.10

 

6.10

201

06

07 

問題化設計

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政廳委托代理業務量花費

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

任何財政預算事務管理費用

214.02

 

214.02

208

 

 

社會性保障機制和擇業費用

564.32

564.32

 

208

05

 

行政部門企業方離退體

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口服務管理人事部門院校離辭職

29.62

29.62

 

208

05

05

國家機關行業組織首要關于養老地產養老商業保險交費經費支出

235.08

235.08

 

208

05

06

機關行業標準行業標準就業年金激費開支

299.62

299.62

 

210

 

 

醫療設備環境衛生與預計生肓費用

111.66

111.66

 

210

11

 

行政機關視野方醫藥

111.66

111.66

 

210

11

01

行政性計量單位醫藥

111.66

111.66

 

221

 

 

個人住房擔保費用支出

546.40

546.40

 

221

02

 

往房教育體制改革收支

546.40

546.40

 

221

02

01

自建房住房基金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

買新房補助費

314.14 

314.14 

 

總計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018財政廳年度基本的上公共信息估算財政廳捐款基本的經費支出竣工決算表

方:億元

業務

普通公開估算財務付款

差不多費用竣工決算數

區域經濟等級分類

專業科目編寫代碼

科目表種類

加總

者經費預算

公共預備費

301

 

工薪褔利支出費用

3,361.53

3,361.53

 

301

01

基本的月工資

459.20

459.20

 

301

02

經費津貼

1114.16

1114.16

 

301

03

獎勵金

410.89

410.89

 

301

04

別社交保證交款

28.63

28.63

 

301

06

餐費補貼政策費

99.00

99.00

 

301

07

績效考評基本工資

183.15

183.15

 

301

08

企衛生事業機構衛生事業機構核心給個人養老保險公司交款

235.08

235.08

 

301

09

角色年金網上繳費

299.63

299.63

 

301

10

干部職工差不多治療穩定付款

111.66

111.66

 

301

13

房屋個人公積金

232.25

232.25

 

301

99

某個工薪福利福利其他支出

187.88

187.88

 

302

 

淘寶商品和服務性教育支出

384.97

 

384.97

302

01

接待室費

48.58

 

48.58

302

02

uv打印機彩印費

1.37

 

1.37

302

03

質詢費

 

 

 

302

04

登記手續訂

 

 

 

302

05

有水費

3.04

 

3.04

302

06

煤氣費

77.79

 

77.79

302

07

電力費

10.51

 

10.51

302

08

供暖費

 

 

 

302

09

小區物業管理方法費

111.56

 

111.56

302

11

出差費

3.41

 

3.41

302

12

因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

維修服務(護)費

2.51

 

2.51

302

14

租售費

1.35

 

1.35

302

15

多媒體費

0.32

 

0.32

302

16

教育培訓費

16.19

 

16.19

302

17

公務活動接待客人費

0.34

 

0.34

302

18

專業化用料費

 

 

 

302

24

被裝購進費

 

 

 

302

25

常用能源費

 

 

 

302

26

建筑勞務費

3.92

 

3.92

302

27

委托代為項目費

5.15

 

5.15

302

28

公會事業費

30.46

 

30.46

302

29

最新福利費

38.44

 

38.44

302

31

因公私家車啟動服務器維護費

 

 

 

302

39

其它公路交通管理費

1.86

 

1.86

302

40

稅金及增添費用的

 

 

 

302

99

某個菜品和提供服務經費支出

28.17

 

28.17

303

 

對小編和家族的補貼金

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退休工資費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

衣食住行補貼

 

 

 

303

07

社區醫藥費

 

 

 

303

08

獎學金金

 

 

 

303

09

獲獎額度金

 

 

 

303

99

另外的對個人的和家的補助款經費支出

0.13

0.13

 

310

 

投資基金性費用支出

61.11

 

61.11

310

02

辦工產品新購

61.11

 

61.11

310

03

專屬機添置

 

 

 

310

07

相關信息電腦網絡及PC軟件購入提升

 

 

 

310

13

公務接待車輛購置費

 

 

 

310

19

一些交通運輸方式購入

 

 

 

310

99

相關投資性教育支出

 

 

 

總計

3,817.14

3,371.06

446.08

 


⛦2018年終通常情況公共性竣工決算財政廳付款“三公”專項資金及機關單位正常運行專項資金開支竣工決算表

企業:億元

基本公開工程預算財政性撥付“三公”事業費

行政機關電腦運行

事業費部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

國家公務出行用車新購及正常運行費

因公接侍費

小計

公務活動專車

采購費

公務活動私家車

啟動費

工程預算數

部門預算數

預決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

費用數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018本年地方政府性債卷預結算的時候民政撥付開支結算的時候表

計量單位:萬多

新項目

政府機關性母基金預竣工決算財政性撥付收支竣工決算數

能力各類

科目表編號規則

課程名號

總計

關鍵教育支出

大型項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資產投資資產負債情形表

總額行業:萬美金

 

數量

的價值

年終數

歲末數

年終數

歲末數

一、房產預估合計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)流動性股本

——

——

161.75

239.95

   (二)比較固定股本

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

ꦏ                          正常國家公務私車

 

 

🐠                          執法監督值崗買車

 

 

𒁏                          防化專業性技術設備小二租車

 

 

💃                          另一個私家車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

𝄹               4.任何規定資金

——

——

816.88

887.27

💛        減:累加累計折舊及減值工作

——

——

   (三)長期的投資加盟

——

——

   (四)在建項目水利工程

——

——

   (五)無形之中資金

——

——

💖        減:總計攤銷

——

——

   (六)其它的資產投資

——

——

二、負債率預估合計

——

——

67.95

156.02

三、凈固定資產總金額

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹蘇州市松江區財政性局2018全年工資付出總體目標現象反映

滬市松江區不需要局2018🌜年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、更多沈陽市松江區財政預算局2018年度目標薪資收入預算現狀表明

滬市松江區民政局2018💫年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、對沈陽市松江區不需要局2018本年度付出部門預算前提說

廣州市松江區國庫局2018﷽年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、對鄭州市松江區不需要局2018民政年度民政捐款個人收入其他支出總體布局情況報告說

南京市松江區財務局2018𝔉年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、就東莞市松江區財政支出局2018一年度通常實際情況下公共服務成本預算財務審批付出預算實際情況原因分析

(一)一般來說公眾工程預算財政局付款付出竣工決算總體布局問題。

廣州市松江區財政局局2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)一樣 公益性估算民政捐款其他支出結算的時候架構前提。

成都市松江區財政資金局2018💮年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)通常時候公用設施費用預算財政部門付款費用支出 部門預算重要時候。

深圳市松江區財政廳局2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1🤪、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2♚、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3📖、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4꧑、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5𝐆、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11🦹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、有關武漢市松江區民政局2018當年度普通公眾工程預算財政性支出審批最基本性支出預算情況發生說明書怎么寫

西安市松江區財政性局2018ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1ꦅ、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2ꦓ、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入民政捐款付出預算總體目標現象表示。

傷害市松江區財政廳局2018😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”勞務費財政廳審批經費支出預算到底環境描述。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

🌠國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、并于西安市松江區財政支出局2018一年度政府辦公室性母基金財政局預算財政局補貼款花費部門預算狀態反映

天津市市松江區國庫局2018年末無地方政府性理財產品項目預算財政資金補貼款結余。

九、國有化資源經驗概預算財政廳撥付情形代表

東莞市松江區財政部門局2018月度無國有控股資本公司經驗工程預算財政資金補貼款費用支出 。

十、其余主要須知的癥狀闡述

(一)單位運作專項資金花費條件。

💃上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)政府機關銷售收入支出情況。

上海市松江區財政局2018年度🐻政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018🐭年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)機動車、商品房異常占有現狀

1.

西安市松江區財政預算局無因公租車,因公租車保留量為零。

2.屋房

🌠到2018年12月31日,重慶市松江區財政預算局用到的別墅中由區機關單位業務控制局大一統調度的某個部分土地產權的別墅為6174.78多平方米。

(四)概預算績效考評控制情況。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:進一步優化設定概算績效考核服務管理問責制度,嚴要求繼續執行好工程項目“先審查、后退庫”的的基本原則,不斷提高好工程項目概算編制程序服務質量。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

第四步組成部分代詞定義

 

🐬一、財務補貼款納入:指公司的當半年度度從本級財務行政部門要先拿到的財務補貼款,例如普遍公眾費用成本預算財務補貼款和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用成本預算財務補貼款。

二、視野效益:指視野方大力開展專業技術項目主題過程以及配套主題過程作為的效益。

🎃三、營運年個人收入:指事業心機構在專科金融產品生活下列關于幫助生活之下做非人格獨立計算成本營運生活提供的年個人收入。

四、相關薪水:指單位名稱具有的除“財政局付款薪水”、“教育事業薪水”、“銷售薪水”等其他的薪水。

五、月初結轉和余額:就是指當年度還未達成、結轉到本年度按管于法律法規延續在使用的項目資金。

൲六、歲末結轉和節余:指年初度或很久以前季度項目預算準備、因客觀事實要求時有發生轉變是沒辦法按原計劃表施工,需廷遲到已后季度按有關約定重新運行的錢。

七、首要教育撥出:指方為保障措施中介機構一切正常啟動、達到此外生活中事情工作而遭受的每項教育撥出。

ꦐ八、頂目費用:指單位名稱為完工某一的行政機關操作任務或衛生事業提升對象,在常見費用之下形成的相關費用。

💯九、銷售費用:指企業標準在專門主題話動及幫助主題話動之上大力開展非獨立空間統計銷售主題話動有的費用。

ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐽國慶、市直機關啟用資金投入:指行政事務公司的和根據公務活動員法工作的事業有成公司的采用大部分共公項目預算財政性捐款合理安排的一般收入付出中的日常工作公用設施資金投入收入付出。

 

 

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